小学财务工作自查报告

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小学财务工作自查报告 篇1

为了加强我财务管理,规范和加强财会工作,根据市教育局《关于对全市中小学财务收支等情况进行检查的通知》(巢教财[20xx]110号)文件精神,我校高度重视,及时召开了教师会,把学校财务、总务、后勤及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近两年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:

一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了迎接小学财务管理自查工作领导小组。校长焦山河任组长,学校会计兼报账员蒋飞任副组长,以理财小组成员汪森林、焦照发、李银为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开教师会,事后进行常规公示;学校每年在教师会上都要作财务收支总结,并要在教师会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的'财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于各项款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、为实现民主理财,学校成立了理财小组,各项来往收据及发票均有理财小组成员签字。

七、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校xx、xx两年内各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无滥用和铺张浪费等现象。

八、由于学校近两年来经费较为紧张,加上学校地处偏远,教师一般离校较近,本着节约经费,减少不必要开支的精神,在xx、xx两年年初预算中,没有招待费及工作餐费用等。

九、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。

十、建议

学校会计及报账员均选择教师,缺乏会计专业知识,希上级教育部门进一步加大财务人员培训力度,提高业务能力。

特此报告

小学财务工作自查报告 篇2

我校在上级部门的高度重视和关心下,加强学校财务管理,提高教育经费使用效益,实现财务管理规范化、制度化、科学化。

一、严格学校收入管理

1、领导重视,我校对收费工作极为重视,每次收费都召开专门会议研究。会上形成决议:一是按上级规定,做好收费工作。二是按上级门的规定办好有关手续。三是召开教师会,布置落实学校的收费工作。

2、没有擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准,没有乱收费现象。

二、严格学校支出管理

1、各项支出按实际发生数列支;

2、所有支出实行校长负责制,指定一名校领导分管财务工作;

3、大额资金的使用,由校领导集体讨论决定,公示后实施。

4、建立健全学校财务管理内部控制制度;

5、期终向全校教职工公布学校收支及管理情况;

6、没有设立“小金库”,没有设立帐外帐。

三、加强学校资产管理

1、学校固有资产的出借、报废、报损等,经学校领导集体究,报主管教育行政部门、财政部门审批,严防固有资产流失;

2、加强资产日常管理工作,建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度。

四、加强学校财会队伍建设

1、选拔政治素质高、业务能力强的人员从事学校财务工作;

2、建立健全内部会计监督制度;

3、定期组织财会人员参加培训,提高职业素质。

五、强化学校财务审计的.监督和责任追究

1、学校定期对财务工作进行专项检查;

2、按照“谁管理,谁负责”的原则,切实落实学校财务管理责任追究制。

小学财务工作自查报告 篇3

为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:

一、强化学校收费行为的管理

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡,学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象。

2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。

3、进校书刊都能按教育局审定的用书目录征订,学校所定的'课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

4、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

二、加强对中小学收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行

1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。及时准确完成收费工作,把所有收费全部上缴财务。

2、所收取的费用全部交给财务中心,学校、班级、教师无截流、坐支现象。

3、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。

4、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会通过制度。

虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作。

小学财务工作自查报告 篇4

一、引言

为了保障学校财务工作的规范、透明和高效,我校按照上级主管部门的要求,对财务工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下。

二、自查目的与范围

本次自查旨在全面检查我校财务管理工作的规范性、合法性和有效性,确保财务工作的正常运行和资金的安全使用。自查范围包括学校预算执行情况、收支管理、资产管理、内部控制等方面。

三、自查方法与过程

我校采用查阅资料、实地核查、询问相关人员等方式进行自查。自查过程中,我们认真查看了学校财务档案、凭证、报表等资料,核对了各项财务数据,并实地检查了学校资产的使用和管理情况。同时,我们还与学校财务部门负责人、会计人员等进行了深入交流,了解了财务管理工作的'实际情况。

四、自查内容与结果

1、预算执行情况

我校严格按照上级主管部门下达的预算指标执行,未出现超预算支出的情况。预算分配合理,各项支出均符合预算要求。

2、收支管理

学校收入主要来源于财政拨款和学费收入,均按照规定的程序进行核算和上缴。支出方面,学校严格执行审批制度,各项支出均经过学校领导审批,并附有合法的原始凭证。未发现违规收支、私设小金库等问题。

3、资产管理

学校资产管理制度健全,资产采购、验收、入库、领用等环节均有明确的操作规程。定期对资产进行盘点和清查,确保资产的安全完整。未发现资产流失、损坏等问题。

4、内部控制

学校建立了完善的内部控制制度,包括财务审批、内部审计、风险管理等方面。财务审批流程规范,内部审计工作定期开展,风险管理措施得到有效执行。未发现内部控制失效、违规操作等问题。

五、存在的问题与改进措施

虽然我校财务工作整体规范,但也存在一些问题,如部分凭证填写不规范、资产管理信息化程度不高等。针对这些问题,我们将采取以下措施进行改进:

加强财务人员的培训和教育,提高业务水平和规范意识。

完善凭证填写规范,确保财务数据的准确性和完整性。

推进资产管理信息化建设,提高资产管理效率和透明度。

六、结论

通过本次自查,我们认为我校财务工作整体规范、合法、有效,但也存在一些需要改进的地方。我们将继续努力,加强财务管理,确保学校财务工作的正常运行和资金的安全使用。

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