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医保基金自查报告 篇1
一、引言
医保基金是保障人民健康的重要资金来源之一,其使用管理工作直接关系人民群众的利益。为了进一步提高医保基金使用管理水平,体现公正、透明、高效的原则,我单位开展了医保基金使用管理自查工作。本报告旨在总结自查过程中存在的问题和不足,并提出改进措施,以期改善医保基金使用管理工作,为人民群众提供更好的医疗保障服务。
二、自查概况
自查时间:20xx年1月至20xx年6月
自查范围:我单位医保基金使用管理工作全过程
自查对象:医保管理部门、医院等相关部门及人员
自查方式:文件审查、数据核对、现场走访等多种方式相结合
自查目标:发现问题、改进管理、提高效率
三、自查结果
1、资金使用环节存在问题
(1)资金管理不规范:部分医院和相关部门在资金使用过程中,存在使用不规范、违反相关规定等问题。例如,未按照医保目录执行医疗服务价格;
未及时办理医保结算手续等。
(2)资金使用监管不到位:医保管理部门在资金使用方面的监管不够严格,对医疗机构的资金使用情况了解不全面,监管措施不到位。例如,未及时核查医院的资金使用报表;
未及时处理医疗机构的违规行为等。
2、数据管理存在问题
(1)数据不完整:医保管理部门在数据管理方面存在一定的问题,部分数据未及时录入或录入不完整,导致数据不准确、不完整等问题。例如,未及时录入医院的住院数据;
数据录入错误等。
(2)数据共享不畅:医保管理部门与医院和相关部门之间的'数据共享有待加强,导致信息传递不及时、不准确等问题。例如,医院的医疗费用数据未及时传输给医保管理部门;
相关部门的数据未及时传输给医保管理部门等。
3、效率提升的问题
(1)办事效率不高:医保基金使用管理工作中,办事效率不高是一个普遍存在的问题。例如,医院结算手续办理时间长,导致患者等待时间过长;
医保报销的审核和结算周期长等问题。
(2)信息化水平不高:医保管理部门的信息化水平相对较低,导致办事效率低下,数据管理不规范等问题。例如,医保管理部门的信息系统不完善,无法满足工作需求;
信息化设备更新不及时等问题。
四、问题分析
1、资金使用环节问题的原因分析:
(1)医疗机构和相关部门对医保基金的使用管理重视程度不够,对规定和政策的执行不到位。
(2)医保管理部门的监管措施不够完善,对医院和相关部门的资金使用情况了解不全面,及时发现和处理问题的能力有限。
2、数据管理问题的原因分析:
(1)医保管理部门对数据管理的重视程度不够,对数据录入的规范与要求没有明确,导致数据不准确、不完整等问题。
(2)医保管理部门与医院和相关部门之间的数据共享机制不够完善,导致信息传递不及时、不准确等问题。
3、效率提升问题的原因分析:
(1)医院和医保管理部门之间的沟通不畅,合作程度有待提高,导致医保报销和结算等环节效率低下。
(2)医保管理部门的信息化水平相对较低,导致工作效率低下,数据管理不规范等问题。
五、改进措施
1、加强资金使用环节的管理:
(1)加强医疗机构和相关部门的规范培训,提高其对医保基金的使用管理的重视度,明确规定和政策的执行要求。
(2)医保管理部门加强对医院和相关部门的监管力度,加强医保资金使用的检查和审计工作,确保资金使用的合规性和规范性。
2、优化数据管理:
(1)医保管理部门加强对数据录入的规范和要求,制定数据录入标准和流程,确保数据的准确性和完整性。
(2)建立健全医院和医保管理部门之间的数据共享机制,确保信息的及时、准确传递,提高数据管理的效率和质量。
3、提高效率:
(1)加强医院和医保管理部门之间的沟通与协作,建立定期沟通机制,及时解决工作中遇到的问题,提高医保报销和结算等环节的效率。
(2)医保管理部门加速信息化建设,完善信息系统,提高工作效率,优化数据管理和资金使用的相关流程,提高服务效能。
六、结语
通过本次医保基金使用管理自查,我们深刻认识到了存在的问题和不足之处。同时,我们也制定了相应的改进措施,以期提高医保基金使用管理的水平,为人民群众提供更加公正、透明、高效的医保服务,确保人民群众的健康权益得到充分保障。我们将持续加强自查工作,及时发现和解决问题,不断改进完善医保基金使用管理工作流程,为人民群众的健康事业贡献力量。
医保基金自查报告 篇2
根据省食药局《关于在药品“两打两建”专项行动中开展基层医疗机构安全用药专项监督检查的通知》文件要求,结合我中心的实际情况,根据“两打两建”要求,积极开展了细致彻底的自查自纠工作,在检查中发现了几方面的问题。针对存在的问题,我药房及时组织人员逐一进行整改纠正,现将整改情况报告如下:
一、主要实施过程和自查情况
(一)管理职责
1、在药品质量管理工作领导小组的带领下,明确各人员职责,制定了药房质量管理方针、目标,编制了质量管理程序文件和操作规程,实施定期检查与常规检查相结合,使我中心药事质量管理工作做到有据可依,有章可循。
2、我中心药品和材料实行专职验收、专人养护。设立了专职质量管理员和质量验收员,对药房的药品使用能够贯彻执行有关药品法律法规及我中心质量管理文件。
3、我院制定了质量管理体系内部审核制度,定期对规范运行情况进行内部审核,以确保质量体系的正常运转。
(二)加强教育培训,提高药事从业人员的整体质量管理素质。1、为提高全体员工综合素质,我院除积极参加上级医药行政管理部门组织的各种培训外,还坚持内部岗位培训。其中包括法律法规培训、药品分类知识培训及从业人员道德教育等。
2、我中心将对从事质量管理、验收、养护、保管和销售等直接接触药品的人员进行了健康体检,坚持凡是患有精神病、传染病或者可能污染药品的工作人员均实行先体检后上岗。
(三)进货管理
1、严把药品购进关,坚持正规渠道采购,确保采购药品合法性100%执行,与供货单位100%签订药品质量保证协议书,药品购进凭证完整真实,严把药品采购质量关。
2、验收人员依照法定标准对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收,对不合格药品坚决予以拒收。对验收合格准予入库的药品逐一进行登记。
(四)储存于养护:认真做好药品养护。严格按药品理化性质和储存条件进行存放,确保药品质量完好。
(五)药品的调拨与处方的调配
1、药房严格按照有关法律法规和本中心的质量管理制度进行销售活动,认真核对医师处方、药品的规格、有效期限、服用方法、注意事项及患者姓名等必要信息,确保药品准确付给。
2、做到药品付给均符合相关规定。保存好医师处方,建立完整的销售记录。
二、自查总结及存在问题的解决方案,中心至接管以来,在区药品主管部门的关怀指导下,经过全体人员的`共同努力,完善了质量管理体系,加强了自身建设。经过自查认为:基本符合药品主管部门规定的条件。
1、无违法经营假劣药品行为
2、质量负责人和质量管理负责人均持有相关证件,没有发现无证上岗的现象。
3、同时,我们对发现的一些问题与不足将采取得力措施认真整改。
主要表现:一是对员工的培训还有待进一步加强;二是各岗位对质量管理工作自查的自觉性和能力还有待加强。
我中心一定会根据在自查过程中发现的问题,逐一落实,不断检查、整改,使本中心的药品经营质量管理更加规范化、标准化。
医保基金自查报告 篇3
在上级部门的正确领导下,我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规,认真执行医保政策。根据相关文件要求,认真自查,现将自查情况汇报如下:
1、医保科制定有医保部门工作职责、病历审核制度、特殊病管理制度、考评奖惩制度,药剂科制定有处方管理制度,医院在处方管理方面严格执行医保相关规定,门诊处方一般不超过7日用量,急诊处方一般不超过3日用量,慢性病等特殊疾病最长不超过一个月用量,同时注明理由。
2、开具的处方是严格按照《处方管理办法》的要求,不存在重复处方,无诊断处方、分解处方等违规情况;
3、用药严格按照医保政策的要求,无明显超量、超限级等违规情况;
4、急诊留观病人管理符合医政的要求;
5、住院期间的.检查、治疗、用药都是严格按照医保的相关规定,做到因病施治,坚持合理用药、合理检查、合理治疗,杜绝不合理检查、用药等情况发生。
6、无挂床、分解住院、冒名就医等违规问题;
7、住院费用结算严格按照系统里面的要求执行;
8、收费严格执行省、市物价部门的相关收费标准,不存在多收、乱收、挂靠收费等违规问题;我院坚持费用日清单制度,每日打印费用日清单发给病人,让参保人明明白白消费。
9、严格执行基本医疗保险药品目录和诊疗项目、医疗服务设施范围,药品实行全品种计算机管理,未出现以药换药、以药换物、以物换药等药品管理问题;
10、严格执行定点医疗机构医疗服务协议,做到诊断和病史辅助检查相符,用药与处方相符,费用收取与医嘱相符,严格执行出入院标准,办理入院手续时,认真核对“人、身份证、社保卡”是否一致,及时为达到出院标准的病人办理出院手续。
11、密切配合社保经办机构工作,医疗保险费用未单独建账,但凭证是分开做的,医疗保险发票实行单独装订,处方由于分得太细,如果单独存放工作量太大,所以现在处方暂时只是按药品分类单独存放,没有把医保处方单独存档。
医保基金自查报告 篇4
首先诚挚的感谢贵中心能够给予我们医疗保险定点零售药店的资格,为我们更好的服务于XX区人民的健康提供了极大的便利。自医保刷卡服务开通以来,我店积极响应执行医保定点药店相关政策规定,坚持以“质量、安全、诚信、便捷、高效”的经营理念,为广大参保人员提供优质高效的刷卡服务,根据《关于对我市基本医疗保险“两定”机构进行考核的通知》的相关精神,我们结合本店实际情况,对我店20xx年医疗保险刷卡服务的各个项目做了全面检查,现汇报如下:
一、为更好的服务于参保人员,我店配备4名医药学专业技术人员,其中药师1名,药士2名。全天候为顾客提供准确的用药咨询服务。
二、我店以配送为中心支撑,经营中成药、化学药制剂、抗生素等累计1000余品种药品,基本医疗保险药品备药率达90%以上,以确保满足广大参保人员的购买需求。并且严格按照GSP的相关要求,对药品的购、存、销各个环节进行有效质量控制,完善流程管理,健全各项表格记录。杜绝不合格药品销售给顾客,在我店的有效管理下,无一例假劣药事件发生。
三、严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例,处方药和非处方药分柜陈列、销售,贴有明显的区别标识。加强基本医疗保险用药管理,对基本医疗保险用药和非基本医疗保险用药进行分类标示,基本医疗保险用药在标签上注明“医保甲类”、“医保乙类”字样,在账目上独立核算,做到医保账目及时、准确。
四、能够按照我区、市关于医保定点零售管理政策的`规定从事日常刷卡服务工作,根据有关规定,我们对所经营的药品进行分类排查,对不符合通知文件精神的非药品全部下架停止销售。为加强医保刷卡监督,设有医保刷卡意见箱,及时收集顾客意见。针对新公布的国家基本药品目录,除确保品种齐全外,我们积极响应国家药物价格政策,致力于把价格降到最低。
五、建立和完善医保刷卡服务管理制度,落实责任,确保为广大参保人员提供优质、方便的刷卡业务。
六、能够按照规定进行网络管理和费用结算。
在今后,我店将进一步强化本店员工的有关医保刷卡方面法律意识、责任意识和自律意识,自觉、严格遵守和执行基本医疗保险各项政策规定,加强内部管理,为建立我市医疗保险定点零售药店医保险刷卡诚信服务、公平竞争的有序环境起模范带头作用,切实为广大参保人员提供高效优质的保险刷卡服务。
热忱欢迎贵局工作人员来我店检查指导工作。
医保基金自查报告 篇5
为贯彻落实云人社通xx 100号文件精神,根据省、州、县人力资源和社会保障局要求,结合《云南省基本医疗保险药品目录》、《云南省基本医疗保险诊疗项目》、《云南省基本医疗保险服务设施标准》的标准,仁心大药房组织全体员工开展医保定点药房自检自查工作,现将自检自查情况汇报如下:
一、本药房按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布投诉电话,《营业执照》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》均在有效期内;
二、本药店有严格的药品进、销规章制度,药房员工认真履责,对首营企业和首营品种认真审核并建立档案,确保购货渠道正规、合法,帐、票、货相符;
三、本药房营业时间内至少有一名药师在岗,药房门口设有明显的夜间购药标志。所有营业人员均持有相关主管部门颁发的《上岗证》、《健康证》和职业资格证书,且所有证书均在有效期内,药师按规定持证上岗;
四、本药房经营面积284平方米,共配备4台电脑,其中有3台电脑装药品零售软件,1台装有医保系统,并经专线连入怒江州医保系统。配有相应的管理人员和清洁人员,确保了计算机软硬件设备的正常运行和经营场所的干净整洁;
五、本药房药学技术人员按规定持有相关证件。所有员工均已购买社会保险;药房严格执行国家、省、州药品销售价格,参保人员购药时,无论选择何种支付方式,我店均实行同价。
综上所述,上年度内,本药房严格执行基本医疗保险政策、“两定”服务协议,认真管理医疗保险信息系统;尊重和服从州、县社保管理机构的领导,每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议,并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工,保证会议精神的落实。今后,我药房将继续抓好药品质量,杜绝假冒伪劣药品和不正之风,做好参保人员药品的供应工作,为我州医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。
接你处的通知,市三力药业公司及时开会传达布置工作,要求我们下属各经营企业在本部门内部抓紧开展自查自纠工作,对照国家食品药品监督管理法和GSP管理的`规定,严格自查,并根据各自的情况写出自查报告。我们三力药业五部按照要求,认真进行了自查,现将自查结果汇报如下:我们接到通知后,全体员工行动起来,在我部负责人的带领下,对门店内部进行了全面的检查,检查用了一天的时间,最后我们汇总了检查结果发现有如下问题:
1、门店提示、警示顾客的牌子老化,失去美观了。我们及时进行了更改,现在已经更换了新的警示牌。
2、整体药店卫生还可以,但有些死角卫生打扫不够干净。比如各柜台的最下面一格,里面卫生打扫不彻底。当场对售货员进行了批评教育,并要求他以后一定改正。
3、近效期药品没有及时关注,以至顾客看到时才发现了问题。以后一定认真进行陈列检查。
4、温湿度记录书写不够规范,字体有的潦草看不清。
总之,通过这次检查,我们发现了我们工作中存在的这样和那样的问题。我们一定要以这次检查为契机,认真整改,努力工作,把我门店的经营工作做的更好,让顾客满意,让群众真正用上放心药。